谁有365体育投注网站_365bet官方_bt365如何人民检察院2021年度部门决算
目 录
第一部分 谁有365体育投注网站_365bet官方_bt365如何人民检察院部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 谁有365体育投注网站_365bet官方_bt365如何人民检察院部门概况
一、部门主要职能
检察院是国家法律监督机关,依法行使下列职权:
(一)对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使国家检察权;
(二)对于直接受理的刑事案件进行侦查;
(三)对于公安机关办理的刑事案件进行审查,决定是否批准逮捕、起诉;对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督;
(四)对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督;
(五)对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督;
(六)对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督;
(七)法律规定的其他职权。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:谁有365体育投注网站_365bet官方_bt365如何人民检察院。
本部门2021年年末实有人数31人,其中在职人员31人,离休人员0人,退休人员0人(不含由老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员21人;年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人。
第二部分 2021年度部门决算表
(详见附表)
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计1210.73万元,其中年初结转和结余176.49万元,较2020年增加63.44万元,增加56.12%;本年收入合计1034.24万元,较2020年减少100.6万元,下降8.86%,主要原因是:年底结余政法转移支付资金被财政收回,冲减收入。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入1034.24万元,占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计1210.73万元,其中本年支出合计1210.73万元,较2020年减少37.16万元,下降2.98%,主要原因是:单位落实过“紧日子”政策,厉行节约,严格控制支出;年末结转和结余0万元,较2020年减少176.49万元,下降100%,主要原因是:财政将单位年底结余资金全部收回,并冲减当年收入。
本年支出的具体构成为:基本支出1028.76万元,占84.97%;项目支出181.97万元,占15.03%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1238.86 万元,决算数为1210.73万元,完成年初预算的97.73 %。其中:
(一)公共安全支出年初预算数为1238.86万元,决算数为1210.73万元,完成年初预算的97.73%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1028.76万元,其中:
(一)工资福利支出825.02万元,较2020年增加108.67万元,增长15.17%,主要原因是:工资普调,工资福利支出增加。
(二)商品和服务支出175.33万元,较2020年减少15.3万元,下降8.03%,主要原因是:本年度维修项目减少,且严格控制办公费及差旅支出,办公费及差旅费均下降。
(三)对个人和家庭补助支出22.7万元,较2020年减少69.66万元,下降75.42%,主要原因是:抚恤金支出减少。
(四)资本性支出5.71万元,较2020年增加2.79万元,增长95.55%,主要原因是:设备购置增加,开支增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为16.7万元,决算数为13.5万元,完成预算的80.84%,决算数较2020年减少2.68万元,下降16.56 %,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加(减少)0万元。
(二)公务接待费支出年初预算数为5万元,决算数为2.75万元,完成预算的55 %,决算数较2020年减少1.24万元,下降31.08%,主要原因是:严格控制公务接待支出,公务接待费用减少。全年国内公务接待78批,累计接待527人次,其中外事接待0批,累计接待0人次。
(三)公务用车购置及运行维护费支出10.75万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务用车运行维护费支出年初预算数为11.7万元,决算数为10.75万元,完成预算的91.88%,决算数较2020年减少1.45万元,下降11.89%,主要原因是单位厉行节约,严格控制公务用车运行维护费,年末公务用车保有7辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出181.04万元,较年上年决算数减少12.51万元,降低6.28%,主要原因是:落实过紧日子要求压减办公支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额45.56万元,其中:政府采购货物支出45.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项2个全面开展绩效自评,共涉及资金194.68万元,占项目支出总额的100 %。
组织对“2021年中央政法转移支付资金”、“2021年政法转移支付资金”2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 194.68万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本预算支出0万元。
组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出 1210.73万元,政府性基金预算支出0万元。
(二)部门决算中项目绩效自评情况。
“2021年中央政法转移支付资金”、“2021年政法转移支付资金”2个项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,两个项目绩效自评得分为均在90分以上,自评为优秀。主要产出和效果:一是数量指标方面,办理案件数量、审查起诉案件数量及批准逮捕案件数量均达到年初设定的指标值;二是质量指标方面,提起公诉人数、案件办结率、量刑建议采纳率也均达到年初设定的指标值;三是时效指标方面,侦审查内起诉案件办案期限内办结率也达到年初设定的指标值。四是生态效益指标方面,公益诉讼办理案件数也达到目标值。五是满意度指标方面,社会公众满意度为99.09%,超年初设定的指标值。
(三)部门评价项目绩效评价情况。
从评价情况来看,各项指标均已达到年初设定的指标值,且取得较好的社会效益和生态效益。
附:《项目支出绩效自评表》。
第四部分 名词解释
(一)“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(三)商品和服务支出:为保障单位日常运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(四)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
附件: